Pimpinan Instansi

RIKA VARIA NORA, S.Si.T, M.PH
Pembina Tk I, IV/b
19711019 199101 2 001
Progres Realisasi Kegiatan APBN Hingga 03 Juli 2025
0
TOTAL KEGIATANRp0,00
TOTAL PAGURp0,00
REALISASI PENYERAPAN0,00 %
REALISASI FISIKNo | Kegiatan | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Rp | % | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
No | Kegiatan | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Rp | % | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
No | Kegiatan | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Rp | % | ||||
1 | 1 | 0,00 | 0,00 | nan | 0,00 |
2 | Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya | 35.100.000,00 | 9.150.000,00 | 26,07 | 26,07 |
3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 569.569.000,00 | 1.450.000,00 | 0,25 | 0,25 |
4 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya | 48.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 60.000.000,00 | 21.462.500,00 | 35,77 | 35,77 |
6 | Promosi Dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang | 91.076.000,00 | 35.699.000,00 | 39,20 | 39,20 |
7 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Minilokakarya (Minilok) | 206.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Advokasi Program Bangga Kencana Olek POKJA Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja | 100.000.000,00 | 17.200.000,00 | 17,20 | 17,20 |
9 | Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 565.872.000,00 | 169.040.000,00 | 29,87 | 29,87 |
10 | Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas | 227.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.550.448.000,00 | 616.716.000,00 | 39,78 | 39,78 |
12 | Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 57.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 846.000.000,00 | 169.200.000,00 | 20,00 | 20,00 |
14 | Pendampingan Keluarga Bereiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1.015.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R Dan Usahan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB | 168.000.000,00 | 67.819.500,00 | 40,37 | 40,37 |
17 | Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga | 163.200.000,00 | 69.700.000,00 | 42,71 | 42,71 |
5.834.700.000,00 | 1.177.437.000,00 | 20,18 | 17,13 |