Pimpinan Instansi
RIKA VARIA NORA, S.Si.T, M.PH
Pembina Tk I, IV/b
19711019 199101 2 001
Progres Realisasi Kegiatan APBN Hingga 19 Desember 2025
0
TOTAL KEGIATANRp0,00
TOTAL PAGURp0,00
REALISASI PENYERAPAN0,00 %
REALISASI FISIK| No | Kegiatan | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | ||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| No | Kegiatan | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | ||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| No | Kegiatan | Pagu | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp | % | ||||
| 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | nan | 0,00 |
| 2 | Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya | 35.100.000,00 | 26.100.000,00 | 74,36 | 74,36 |
| 3 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 569.569.000,00 | 551.136.500,00 | 96,76 | 100,00 |
| 4 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya | 48.600.000,00 | 41.850.000,00 | 86,11 | 86,11 |
| 5 | Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 60.000.000,00 | 59.550.000,00 | 99,25 | 100,00 |
| 6 | Promosi Dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang | 91.076.000,00 | 91.076.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Minilokakarya (Minilok) | 206.500.000,00 | 206.500.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Advokasi Program Bangga Kencana Olek POKJA Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja | 100.000.000,00 | 73.870.000,00 | 73,87 | 73,87 |
| 9 | Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 565.872.000,00 | 565.872.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas | 227.835.000,00 | 227.835.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.550.448.000,00 | 1.550.448.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 57.300.000,00 | 57.300.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 846.000.000,00 | 845.999.999,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Pendampingan Keluarga Bereiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1.015.200.000,00 | 1.015.200.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R Dan Usahan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 130.000.000,00 | 129.990.002,00 | 99,99 | 100,00 |
| 16 | Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB | 168.000.000,00 | 167.988.500,00 | 99,99 | 100,00 |
| 17 | Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga | 163.200.000,00 | 163.200.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.834.700.000,00 | 5.773.916.001,00 | 98,96 | 90,26 | ||